Декларация 3-НДФЛ — как заполняется, зачем нужна, ее особенности

В России налог на доходы обычно уплачивается работодателем с зарплаты работника. Однако иногда человек должен уплатить налог самостоятельно. Для этого ему нужно заполнить и подать специальный документ, который называют налоговая декларация 3-НДФЛ. Но что представляет собой этот документ? Скачать бланк.

Как заполнить налоговую декларацию 3-НДФЛ? И какие штрафы предусмотрены за неподачу этого документа? Ниже мы узнаем ответы на эти вопросы.

З-НДФЛ

Содержание

Налоговая декларация – что это?

Налоговая декларация по форме 3-НДФЛ — это учетный документ, который отражает факт получения человеком какой-либо прибыли в учетном периоде.

Декларация подается в налоговые учетные органы. Она является документом строгой отчетности — она не только фиксирует наличие доходов, но и является основанием для выплаты налога на прибыль.

Как заполнить декларацию

Виды деклараций

Существует всего 1 вид декларации 3-НДФЛ, который распространяется на все случае относительно получения дохода физическими лицами.

Формат декларации:

  • Бумажный формат — бумага заполняется от руки на специальном бланке.
  • Электронный формат — декларация составляется с помощью компьютера на электронном бланке.
3-НДФЛ: что проверить

В каких случаях заполнение декларации обязательно

  • Операции с недвижимостью, реализация имущественных прав.
  • Получения в дар следующих объектов — имущество, паевые доли, акции, транспортные средства.
  • Денежное вознаграждение от лиц, которые не являются налоговыми агентами.
  • Выигрыш в лотерею, если сумма выигрыша за год составляет от 4 до 15 тысяч рублей.
  • Получение доходов из-за рубежа (акции, ценные бумаги, работа).

Как правильно заполнить налоговую декларацию

Формат декларации

Декларация имеет вид 13-страничного документа, который состоит из основной части и 8 приложений. В основной части указывается технические сведения + информация о налогоплательщике — его имя, тип деятельности, размер доходов, налоги и так далее.

Также главная часть декларации содержит поля, которые заполняются налоговыми органами. В приложениях указываются следующие сведения — информация об источниках дохода, доходы, не подлежащие налогообложению, подсчет вычетов и другие.

3-НДФЛ: когда обязательно заполнять

Примеры налоговой декларации 3-НДФЛ

Рассмотрим некоторые особенности заполнения полей декларации:

  • Номер корректировки — укажите число 0, если Вы подаете декларацию впервые.
  • Налоговый период — если подаете за весь год, поставьте число 34.
  • Код страны — 643 (код России).
  • Код плательщика — поставьте 760, если Вы физическое лицо.
  • Личные данные — ФИО, номер паспорта и другие + укажите число 21 (сведения берутся из паспорта).
  • Раздел для работника — заполнять не нужно.
  • Код вида дохода, код ОКТМО — заполняется на основании классификаторов (можно найти в интернете).
  • В Разделе 2 обязательно укажите все доходы + вычеты.
  • Приложения заполните в соответствии с источником получения доходов + не забудьте указать вычеты.
3-НДФЛ: что указывается

Рекомендации по заполнению

Образец заполнения

Пример заполнения декларации для получения вычета не лечение Вы можете посмотреть тут: пример_заполнения.pdf

Бланк

Чистый блан для заполнения Вы можете скачать здесь: Чистый_бланк.pdf

Заполнение с помощью сайта Госуслуг

  1. Получите подтвержденную учетную запись на сайте, получите усиленную квалифицированную подпись, пройдите авторизацию.
  2. На главной странице выберите услугу «Заполнить новую декларацию», указываете ее тип и год.
  3. Заполните все поля согласно инструкции выше, подтвердите ее с помощью электронной подписи, выполните отправку декларации.
  4. При необходимости предоставьте электронные копии подтверждающих документов (не забудьте их подписать электронной подписью).
3-НДФЛ: заполнение через госуслуги

Заполнение в личном кабинете ИФНС

  1. Получите аккаунт на сайте ФНС, оформите квалифицированную подпись, пройдите авторизацию.
  2. В главном меню выберите пункты «Декларации» и «3-НДФЛ«.
  3. Заполните документ согласно инструкции выше, подтвердите его с помощью подписи.
  4. Подтвердите отправку документа, при необходимости приложите подтверждающие документы.
3-НДФЛ: заполнение в ЛК ФНС

Заполнение декларации на бумаге

Здесь все просто — Вы заполняете декларацию согласно инструкции выше и подписываете ее с помощью обычной подписи. После этого Вы приходите в налоговый орган или МФЦ в рабочее время и передаете декларацию. При необходимости Вам также нужно будет предоставить дополнительные документы.

3-НДФЛ: как сдать через МФЦ

Налоговый вычет

По закону в некоторых случаях человек может быть освобожден от уплаты налога на доходы путем предоставления вычета. Основные примеры вычетов:

  • Лечение и покупка медикаментов.
  • Покупка/продажа недвижимости.
  • Операции с ценными бумагами.
  • Получение образования.

Факт наличия права на получение вычета нужно подтвердить документально. Например, для получения вычета на лечение Вам нужно передать в налоговые органы чеки на лекарства и выписку из больницы о предоставлении лечения.

Налоговый вычет

Программа по заполнению налоговой декларации 3-НДФЛ

Заполнить 3-НДФЛ Онлайн

Чтобы упростить заполнение электронной декларации 3-НДФЛ, Вы можете воспользоваться программой «Декларация».

Скачать ее можно на официальном сайте ФНС. После установки запустите программу и укажите все сведения — имя, ИНН, доходы, вычеты и так далее. В конце сформируйте электронную декларацию — ее можно распечатать либо подать через Личный кабинет налогоплательщика.

Программы для заполнения 3-НДФЛ

Порядок предоставления декларации в налоговую инспекцию

Куда подавать декларацию

  • Бумажная декларация подается либо в налоговые органы по постоянному месту регистрации, либо в МФЦ.
  • Электронная декларация подается через соответствующую форму на сайте (Госуслуги, Кабинет налогоплательщика).
3-НДФЛ: порядок действий

Документы для подачи

Какие документы нужны для электронного обращения

  • Паспорт и ИНН — для всех категорий плательщиков (документы нужны только для оформления).
  • Документы о второй стороне сделки — например, название компании-покупателя, ее ИНН и так далее (нужны также только для оформления).
  • Копии документов, подтверждающие источник доходов (только при оформлении вычета) — договор купли-продажи жилья, справки о прохождении лечения и так далее (передаются в налоговые органы).
3-НДФЛ: список документов

Документы в бумажном виде

Список документов будет таким же, как и в предыдущем случае — паспорт, ИНН, бумаги о второй стороне сделки, копии документов, подтверждающие источник доходов (нужно подавать только при оформлении вычета).

Сроки сдачи декларации

Сроки сдачи декларации в налоговые органы

Сроки сдачи декларации о доходах

3-НДФЛ нужно подать в налоговые органы до 30 апреля года, следующего за отчетным. Например, за 2019 год декларацию нужно подать до 30 апреля 2020 года, за 2020 год — не позднее 30 апреля 2021 года.

3-НДФЛ: когда платить налог

Сроки сдачи декларации для получения налоговых вычетов

Получить налоговый вычет с помощью декларации 3-НДФЛ можно в течение 3 лет с момента фактической уплаты налога.

Например, Вы заплатили налог на доход 1 февраля 2020 года, но потом узнали, что можно получить по нему вычет — в таком случае подавать дополнительную декларацию на получение вычета можно не позднее 1 февраля 2023 года.

Виды налоговых вычетов

Санкции за непредоставление налоговой декларации

Обязательно ли подавать декларацию?

Да, если Вы имеете неучтенные доходы в отчетном периоде, то Вы обязаны подать декларацию 3-НДФЛ в обязательном порядке. Ключевое слово здесь «неучтенные»:

  • Если Вы работаете по трудовому договору или контракту, то подавать декларацию не нужно — ведь по Вашим доходам перед налоговыми органами уже и так отчитывается Ваш работодатель (он рассчитывает налог, подает отчетность и так далее).
  • Обо всех других случаях, когда Вы получаете прибыль, необходимо отчитываться перед налоговыми органами с помощью декларации 3-НДФЛ (список основных случаев мы перечислили выше). Ведь в таком случаете налоговые органы по факту не знают, что Вы получили какую-либо прибыль, поэтому такие доходы становятся неучтенными.
3-НФДЛ: штрафы

Штрафы за непредоставление 3НДФЛ

За непредоставление 3-НДФЛ вовремя предусмотрен штраф, который рассчитывается следующим образом:

  • За каждый неполный месяц просрочки начисляется штраф в размере 5% от фактического налога.
  • Максимальный размер штрафа составляет 30% налога.
  • Минимальный размер штрафа равен 1.000 рублей.
3-НДФЛ: что будет. если сдать позже срока

Санкции за подачу декларации позже срока

За подачу декларации позже срока предусмотрен тот же штраф, что и в предыдущем случае — 5% от фактического налога за каждый месяц просрочки, но не более 30% налога и не менее 1.000 рублей.

3-НДФЛ

Льготы, как подать на льготы

По транспортному налогу

Раньше по закону все лица, зарегистрированные в системе «Платон» и управляющие грузовиками-большегрузами, имели право на получение налогового вычета по транспортному налогу. Однако 1 января 2019 года этот закон утратил свою силу. Поэтому сегодня получить транспортный налоговый вычет нельзя.

3-НДФЛ: налоговый вычет за обучение

Налоговый вычет за обучение

Вычет предоставляется только на прохождение платного очного обучения. Вычет можно оформить на себя, а также на своего ребенка, брата или сестру. Инструкция:

  1. Подготовьте копию договора с учебным заведением и чеки об оплате учебы.
  2. Оформите справку 3-НДФЛ и заявление.
  3. Подайте документы в налоговый орган любым удобным способом.
Льготы по налогам

Налоговый вычет при приобретении недвижимости

Вычет предоставляется на покупку жилья, а также на проведение коммуникаций, разработку проекта и отделку жилья.

Максимальный размер вычета — 390 тысяч рублей (для погашения ипотечных процентов) либо 260 тысяч рублей (во всех остальных случаях).

Алгоритм подачи декларации стандартный — собираете документы (не забудьте взять договор покупки жилья), заполняете 3-НДФЛ, пишите заявление, подаете бумаги в налоговый орган, получаете вычет.

Налоговый вычет при покупке недвижимости

Налоговый вычет на лечение

Вычет можно получить непосредственно на лечение, а также на покупку лекарств. Для получения вычета нужно предоставить документ из медицинского учреждения о прохождении лечения + чеки на покупку лекарств. Алгоритм получения вычета стандартный — собираете бумаги, заполняете 3-НДФЛ, подаете бумаги в налоговую службу, получаете вычет.

3-НДФЛ: вычет на лечение

Популярные вопросы

Нужно ли платить налог с государственных пособий?

Нет, социальные пособия не облагаются налогом, однако этот факт должен быть отражен в приложении 4 декларации.

Можно ли распечатать электронный банк, заполнить его от руки и подать в МФЦ?

Да, Вы можете это сделать без каких-либо ограничений.

Если не заполнить декларацию и не платить налог, что будет?

Налог на доход нужно заплатить до 15 июля года, следующего за отчетным. В случае просрочки к основному наказанию (5% за каждый месяц просрочки) добавится дополнительный штраф в размере 20% от суммы налога.

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

    четырнадцать + десять =

    Adblock
    detector